Descripción del puesto
¿Cuáles serían tus funciones?
Proponer y participar en la implementación de las mejores prácticas, metodologías, políticas y procedimientos que correspondan a la función de la Dirección de Auditoría Interna de Gentera, asegurando que estas se integren adecuadamente en los procesos internos.
Colaborar con el Líder Auditor Financiero y Procesos en la formulación del Plan Anual de Auditoría basada en riesgos, aportando información, análisis y criterios técnicos necesarios para su elaboración.
Elaborar, junto con su supervisor, los programas de Auditoría que deben aplicarse en las diferentes actividades y/o exámenes especiales que se realicen, garantizando que tales programas respondan a los objetivos establecidos.
Elaborar borradores de los informes de las auditorías a su cargo, asegurando que estos reflejen adecuadamente los hallazgos, conclusiones y recomendaciones identificadas durante el proceso de revisión.
Revisar los manuales de procedimientos, manuales de funciones, políticas y demás directivas internas y externas con el fin de determinar su aplicabilidad y, de ser necesario, sugerir mejoras que fortalezcan la gestión, los controles o la eficiencia de los procesos.
Evaluar la existencia y adecuada aplicación de los controles implementados por la entidad para gestionar los riesgos identificados y que pudieran limitar o bloquear el logro de los objetivos y metas trazados por la organización.
Revisar e informar oportunamente a su Supervisor sobre la aplicabilidad de normas, resoluciones o disposiciones emitidas por la SBS, BCRP, SUNAT y otros órganos de supervisión y control, asegurando que la entidad cumpla con los requerimientos regulatorios vigentes.
Requisitos
Eres nuestro candidato/a ideal si:
Bachiller en Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares, desempeñando actividades de Auditoría Interna en entidades financieras.
Conocimiento en control interno y gestión de riesgos.
Deseable contar con especialización o diplomado en Gestión de Riesgos, Auditoría o áreas afines.
Manejo de software ACL y SQL a nivel intermedio.
Deseable contar con certificación CIA, COSO, ISO 31000, emitida por el Instituto de Auditores Internos de Norteamérica
Capacitación en Auditoria, (técnicas de auditoría, evaluación de controles internos, auditoria a Sistemas Informáticos. (deseable)
Conocimiento deseable en TEAMMATE
Beneficios
Trabajo híbrido
Excelente clima laboral (#4 Ranking GPTW Perú)
EPS a costos compartidos
Tarjeta de alimentos
Cuponera de tiempo libre
Programa Super Voluntario y Compartamos con la Comunidad
Asesoría gratuita en psicología, nutrición y derecho familiar (para colaboradores y familiares directos)