ANALISTA SENIOR DE CONTROL INTERNO - KOMATSU MITSUI - LA JOYA, AREQUIPA - K0106 Postular

Publicado el: 24 de Mar, 2025
Corresponde al ANALISTA SENIOR DE CONTROL INTERNO:

Utilizar métodos y procedimientos de control interno a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control Interno.
Atender los requerimientos de casa matriz u otros supervisores en relación con las actividades de Control Interno, dentro de las fechas establecidas.
Participar del diseño e implementación de mecanismos de control para la prevención y detección de fraude.
Sobre Ambiente de Control, supervisar que la Compañía cuente con normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la cual cada colaborador ejecuta el control interno, según lo define la metodología COSO.
Sobre Evaluación de Riesgos, participar en la identificación y análisis de los distintos tipos de riesgos al que se expone la Compañía, el cual implica la evaluación de la causa raíz, la probabilidad de ocurrencia, la estimación del impacto y el establecimiento de controles y planes de contingencia para prevenir su ocurrencia.
Sobre Actividades de Control, Atención de los procesos identificados como aspectos claves del Control Interno en la Compañía
a. Sistema de Autorizaciones, atender oportunamente los requerimientos para cambios y/o actualización y supervisar el cumplimiento obligatorio de los lineamientos internos.
b. Segregación de Funciones, verificar su adecuación en los procesos y ERP de la Compañía, para reducir la probabilidad de que los errores, sean intencionales o involuntarios, no sean detectados.
c. Normativas Internas, verificar que en las normativas se considere la perspectiva de riesgos y controles. Además de hacer seguimiento a su actualización oportuna.
d. Documentos Importantes, verificar que los lineamientos establecidos (identificación, clasificación, almacenamiento, custodia) se cumplan obligatoriamente.
Sobre Información y Comunicación, supervisar que la compañía cuente con los canales adecuados para que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. Además, de realizar actividades de sensibilización para reforzar la importancia de Control Interno.
Sobre Supervisión y Monitoreo, realizar supervisión continua y oportuna de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control identificando los controles débiles, insuficientes o necesarios.
a. Supervisar el cumplimiento del Sistema de Control Interno de la Compañía a nivel nacional, a través del monitoreo de los controles establecidos en la “Matriz de Riesgo vigente” realizando la evaluando del diseño y su efectividad e informando oportunamente sobre las debilidades de control identificadas o controles inexistentes para su adecuación en la Matriz de Riesgo Compañía.
b. Realizar Inspecciones físicas y remotas a los procesos identificados como sensibles.
Elaborar informes de Control Interno, adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas. Además de elaborar presentaciones de alto impacto.
Realizar el seguimiento al establecimiento e implementación de los planes de acción, emanados de los informes de Control Interno
Brindar recomendaciones sobre acciones preventivas y correctivas. Además de brindar recomendaciones para la optimización de los procesos.
Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio ambiente en el cual se desarrollan sus actividades.
Cumplir con lo establecido en la Política SIG y en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Organización buscando la constante mejora dentro del ámbito de sus responsabilidades.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios, así como con otras normas, documentos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, establecidos por la organización.
Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabilidades.

Requisitos

Profesional en contabilidad, administración, Ingeniería industrial, Ingeniero en Tecnología de la Información o afines.
Con especialización en auditoría o Control Interno
Con 5 años de experiencia en puestos similares
Conocimiento de la metodologia COSO
Ingles Intermedio
Conocimiento de Office - Nivel Intermedio
Deseable Power BI
Disponibilidad para trabajar en La Joya - Arequipa

Beneficios
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.

- Posibilidad de linea de carrera.

- Ingresar a una compañia lider del mercado.

Detalles

Tipo de oferta
Empleo de tiempo completo
Ubicación
Presencial; Arequipa, Arequipa, Perú
Área de trabajo
Otro
Tipo de cargo
Otro
Jornada
Completa
Contrato
Plazo fijo

Requisitos

Carrera(s)
Administración
Ingeniería Industrial
Experiencia laboral
Senior (de 5 a 10 años de experiencia)

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